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中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2023年度部门决算

发布机构:临翔区财政局 作者:  时间:2024-10-21   点击数:  打印 】 【 关闭

监督索引号53090200621801000

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室是中共临沧市临翔区委工作机关,是为区委决策服务、从事综合性研究的工作部门。中共临沧市临翔区委全面深化改革委员会办公室设在区委政研室,接受中共临沧市临翔区委全面深化改革委员会的直接领导,承担区委全面深化改革委员会的具体工作。主要职责:1.按照区委安排,负责起草、修改区委主要领导的重要讲话稿、文稿;负责起草或组织协同区直有关部门起草、修改区委重要文件、文稿。2.围绕党的中心工作,按照区委部署要求,会同各乡镇(街道)、区直各有关部门对全区经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,为区委决策提供依据。3.负责对各乡镇(街道)、区直各部门贯彻落实党的路线、方针、政策的情况开展调查研究,及时向区委反映新情况、新经验,并提出相关工作意见建议。4.负责区委全面深化改革委员会日常事务工作,负责委员会会议组织、简报编印、资料管理等工作。5.贯彻落实中央、省委、市委关于全面深化改革的部署要求,按照区委和区委全面深化改革委员会统一安排部署,负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出改革方案和措施,协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。6.负责指导各改革专项小组、各部门全面深化改革工作。7.承办区委和上级部门交办的其他工作任务。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.加强理论武装,提高干部队伍政治理论水平。

2.加强调查研究,进一步做好以文辅政服务工作。

3.加强改革服务,确保各项改革举措落地生根。

4.加强党的建设,统筹推进各项工作落实。

5.加强党风廉政建设,进一步筑牢拒腐防变的思想防线。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

本单位共设置3个内设机构,包括:办公室、综合文稿股、改革综合股。

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室为一级预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,具体为中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2023年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有人员共5人,其中:行政人员5人(含行政工勤人员1人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

1.中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2023年度收入合计163.69万元。其中:财政拨款收入160.73万元,占总收入的98.19%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入2.96万元,占总收入的1.81%。与上年相比,收入合计减少15.51万元,下降8.66%,主要原因:人员经费和办公经费减少。其中:财政拨款收入减少18.44万元,下降10.29%,主要原因:人员经费和办公经费减少。其他收入增加2.93万元,增长9733.33%,主要原因是:公益性岗位人员保险补贴和岗位补贴增加。本年与上年均未发生上级补助 收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入,因此无增减变动情况。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2023年度支出合计163.82万元。其中:基本支出150.94万元,占总支出的92.14%;项目支出12.88万元,占总支出的7.86%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少15.48万元,下降8.63%,主要原因:人员经费、办公经费、公务用车运行维护费减少。其中:基本支出减少16.24万元,下降9.71%,主要原因:人员经费、办公经费、公务用车运行维护费减少。项目支出增加0.76万元,增长6.27%,主要原因是:区委全面深化改革委员会办公室经费和课题调研等各项经费支出增加。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室正常运转的日常支出150.94万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出138.28万元,占基本支出的91.61%;办公费、印刷费、邮电费等公用经费12.66万元,占基本支出的8.39%。平均工资福利支出17.36万元/人/年。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12.88万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:用于全面深化改革和重大课题研究的办公费、差旅费、劳务费、公务接待费、办公设备购置等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出160.73万元,占本年支出合计的98.11%。与上年相比减少18.44万元,下降10.29%,主要原因是人员经费、办公经费、公务用车运行维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出110.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的68.54%,比上年同期减少28.28万元,下降20.43%,主要原因:人员经费、办公经费、公务用车运行维护费减少。主要用于行政运行100.36万元,其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出9.79万元;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出31.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.90%,比上年同期增加15.46万元,增长93.53%,主要原因:2023年公务员基础绩效调整,在职职工调资,养老保险和其他就业保障申报基数增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出20.60万元,机关事业单位职业年金缴费支出11.29万元,其他行政事业单位养老支出0.03万元,其他社会保障和就业支出0.07万元;

9.卫生健康(类)支出9.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%,比上年同期减少2.1万元,下降18.43%,主要原因:2023年公务员基础绩效调整,在职职工调资,新医疗保险申报基数减少。主要用于行政单位医疗6.07万元,公务员医疗补助2.84万元,其他行政事业单位医疗支出0.39万元;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出9.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%,比上年同期减少3.52万元,主要原因:2023年公务员基础绩效调整,在职职工调资,住房公积金申报基数增加。主要用于住房公积金9.29万元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为3万元,决算为1.50万元,完成年初预算的50%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;本年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;本年本单位未编制公务用车购置费预算,也未发生公务用车购置,故无公务用车购置费预算及支出;公务用车运行维护费支出年初预算为2.5万元,决算为1.50万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的60%;公务接待费支出年初预算为0.5万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,本年本单位未发生公务接待,故无公务接待费支出,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为3万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的50%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;本年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出,公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;本年本单位未编制公务用车购置费预算,也未发生公务用车购置,故无公务用车购置费预算及支出;公务用车运行维护费支出年初预算为2.5万元,决算为1.50万元,完成年初预算的60%;公务接待费支出年初预算为0.50万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定,厉行节约、严格标准、简化礼仪,减少公务接待次数,压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.99万元,下降39.76%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;因本年与上年均未发生因公出国(境)费支出,因此无增减变动情况。公务用车运行维护费支出决算增加0.01万元,增长0.67%;公务接待费支出决算减少1.00万元,下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定,坚持务实节约、严格标准、简化礼仪,减少公务接待次数,压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于课题研究和全面深化改革所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算,故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算,故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2023年机关运行经费支出12.66万元,比上年减少2.77万元,下降17.95%,主要原因是办公经费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室资产总额11.75万元,其中,流动资产0.01万元,固定资产11.53万元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.21万元(净值),其他资产0万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2.9万元,下降18.63%,其中流动资产减少0.37万元,下降97.37%,主要原因:代扣代征手续费减少,固定资产减少2.74万元,下降19.2%,主要原因是固定资产折旧,无形资产增加0.21万元,增长100%,主要原因是电脑配套软件增加。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额3.42万元,其中:政府采购货物支出2.03万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出1.39万元。授予中小企业合同金额3.42万元,其中:授予小微企业合同金额3.42万元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况:严格按照预算法要求,做好预算编制、指标安排等相关工作,切实加快支出进度,加强资金管理,提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,加强项目资金管理,充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接,对项目全过程跟踪问效,掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况,防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评,对项目进行考评。四是充分运用评价结果,完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况:根据年初项目预算合理安排项目实施,确保2023年度预算项目资金落实到位,为制定下年度的项目计划提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,项目按年度工作计划和项目实施方案进行,较好地完成了年度计划,完成比较及时。二是项目顺利实施,与工作目标任务相符,保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成,各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论:严格按相关规定执行年初预算,及时合理使用财政项目资金,严格按照规定的程序进行绩效评价,落实真实、客观、公正的要求,综合评价为优秀。

(二)部门整体支出绩效自评表

(详见附件)

(三)项目支出绩效自评表

(详见附件)

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出及对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(二)基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

(五)财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括:人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评:是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

(七)自评指标:是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200621801111

附件【(10.30修改)中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室(2).xlsx