政府信息公开
(区水务局)
索引号
czj22/118-00266
发布机构
临翔区水务局
文  号
发布日期
2018-02-21
临沧市临翔区水务局2018年部门预算编制说明
作者:临翔区财政局 浏览次数:4 字体:【

  临沧市临翔区水务局2018年部门预算编制说明

目录

  第一部分 临沧市临翔区水务局2018年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、省对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、预算收支增减变化情况说明

  八、其他公开信息

  九、部门“三公”经费预算情况说明

  第二部分 临沧市临翔区水务局2018年部门预算表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算支出表

  三、基本支出预算表

  四、政府性基金预算支出表

  五、部门收支总表

  六、部门收入总表

  七、部门支出总表

  八、经济分类科目支出表

  九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

  十、本级绩效目标表

  十一、政府采购表

  第一部分 临沧市临翔区水务局2018年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1.水利工程运行与维护、农田水利、农村人畜饮水和法律法规;拟定全区水利工作的方针、政策,研究提出符合全区水利工作的方案、政策和规章,并组织实施和监督、检查。

  2.组织拟定水利工作的发展战略和中长期规划以及年度计划;组织编制重要江河的流域综合规划和指导协调流域内有关专业规划并监督实施。

  3.统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水);组织拟定全区水资源中长期供求计划和水量分配方案并监督实施管理;会同有关部门搞好有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作;实施取水许可证制度和水资源费征收制度;联系全区水文工作。

  4.拟定计划用水、节约用水方案,编制节约用水规划,制定有关标准,组织、指导和监督节约用水工作。

  5.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定水资源保护规划并实施监督管理;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测江、河、库、塘的水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污的意见。

  6.组织实施水行政执法和水行政监察;协调处理部门之间和乡(镇、街道)之间的水事纠纷。

  7.负责全区水土保持工作,组织实施水土保持预防监督,会同有关部门编制水土保持方案,对建设项目中涉及的水土保持方案进行审批;负责抓好区政府水土保持领导机构的日常工作。

  8.主管全区河道、水库、江、河(包括行洪区、蓄洪区、滞洪区)、滩涂等水域及其岸线;负责指导和实施江、河、水库滩涂的综合治理、保护和开发;监督水库、坝塘的大坝安全。

  9.对水利资金的使用进行调节和监督;指导水利行业的供水及多种经营工作;研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等调节意见;监督和管理水利行业的国有资产。

  10.组织编制水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告,并负责上报、审批、管理等工作;组织建设和管理具有控制性的重要水利工程。

  11.主管农村水利、农村人畜饮水和乡(镇、街道)供水工作;组织实施农田水利基本建设工作;组织指导农村水利社会化服务体系建设。

  12.负责全区水利系统的科技、教育、技术合作与交流;指导和管理全区水利队伍培训和建设。

  13.负责组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作,对江、河、湖泊、水库和重要水利工程的防汛抗旱实施统一调度;负责区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

  14.指导水利行业的水电开发、建设和管理工作,组织协调农村水电电气化工作,组织协调水利行业的家电体制改革、电力扶贫和招商引资工作。

  (二)机构设置情况

  按照〈临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区水务局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知〉(临翔政办发〔2011〕122号)精神,区水务局为临沧市临翔区人民政府水行政主管部门,正科级,内设3个机构:办公室、水政水资源股、水土保持股(临沧市临翔区水土保持委员会办公室)3个机构,下设博尚水库管理局、鸭子塘水库管理局、中山水库管理所、铁厂河水库管理所、马鹿坑水库管理所、水利水电勘察设计队、水利水电工程管理站、防汛抗旱指挥部办公室、水政监察大队、南汀河开发管理办公室、城市供水中心等11个事业单位。区水务局是临翔区人民政府水行政主管职能部门,主要负责保障全区水资源的合理开发利用,水资源保护,防汛抗旱,指导水利设施、水域的管理与保护,防治水土流失,负责水行政执法和水利科技、水行业质量监督等工作。2017年末有在职职工72人,其中:专业技术人员48人,行政人员14人,水库管理员10人。

  (三)重点工作概述

  当前和今后一个时期,局党组将把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务,迅速掀起学习党的十九大、宣传党的十九大、贯彻党的十九大的热潮。按照党的十九大对水利工作提出的新要求,科学谋划2018年水利工作思路,明确年度目标,突出重点任务,狠抓关键环节,精心安排水利改革发展和建设管理各项工作。

  1.水源工程建设。完成鸭子塘、拦门山水库下闸蓄水验收;加快推进龙浩坝、三岔箐、弯子水库建设,力争开工建设曼豪箐、大桥坡、大营铺水库,切实提高全区水资源调控能力。完成6件小二型水库除险加固工程。

  2.河道治理项目。完成南汀河二期(昔本段一标段、二标段)河道治理项目,力争开工建设南汀河三期(两个标段)河道治理项目;完成西河邦卖段、玉带河圈内段河道竣工验收,力争开工建设玉带河坝胡村河段和昆赛村段治理项目。

  3.水生态文明建设。加快临翔区主城区水生态文明建设项目编制报批,实施好忙角瀑布工程(试验段)项目;加快澜沧江水电站水资源综合利用临翔区中心城区供水工程项目前期工作,争取项目早日开工建设;完成中央财政小农水重点县第九批项目建设。加快推进农业水价综合改革工作。

  4.农村人饮安全巩固提升工程。完成2017年人饮巩固提升工程和贫困村基础设施建设项目农村饮水安全工程建设任务;抓好2018年农村饮水安全巩固提升项目建设。完成328精准扶贫及易地搬迁农村饮水安全项目和2016年建设项目的竣工验收。

  5.抓河长制落实。按照“工作方案到位、组织体系和责任落实到位、相关制度和政策措施到位、监督检查和考核评估到位”的总体要求,结合“一河一策”“一库一策”“一渠一策”方案,进一步加大工作力度,查漏补缺,细化分解落实责任,以全面推行河长制实现“河长治”。

  6.其它工作。按时按质按量完成区委、政府和上级主管部门交办的其它工作任务。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制76人,其中:行政编制 15人,事业编制61人。在职实有72人,其中: 财政全供养 62人,财政部分供养10人,非财政供养0人。

  离退休人员24人,其中: 离休0人,退休24人。

  车辆编制2辆,实有车辆3辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2018年部门财务总收入983.44万元,其中:一般公共预算983.44万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2018年部门财政拨款收入983.44万元,其中:本年收入983.44万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款983.44万元(本级财力983.44万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

  2018年部门预算总支出983.44万元。本级财力安排支出 983.44万元,其中,基本支出963.44万元,项目支出20.00万元。

  (一)本级财力支出按功能科目分类情况

  1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出97.82万元;

  2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出39.13万元;

  3、2080801死亡抚恤支出1.09万元;

  4、2089901其他社会保障和就业支出6.71万元;

  5、2101101行政单位医疗支出9.79万元;

  6、2101102事业单位医疗支出33.58万元;

  7、2101103公务员医疗补助支出13.02万元;

  8、2101199其他行政事业单位医疗支出1.34万元;

  9、2130301行政运行支出179.81万元;

  10、2130304水利行业业务管理支出522.46万元;

  11、2130314防汛支出10万元;

  12、2130315抗旱支出10万元;

  13、2210201住房公积金支出58.69万元;

  (二)本级财力支出按经济科目分类情况

  经济科目分组。1.基本支出963.44万元(工资福利支出888.60万元,商品和服务支出73.75万元,对个人和家庭的补助1.09万元)。2.项目支出20.00万元(资本性支出)。

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  无对下专项转移支付,部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

  (二)与中央配套事项

  无与上级政府配套事项。

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  无。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

  七、预算收支增减变化情况说明

  (一)基本支出预算变动的主要原因

  1.工资福利支出预算888.60万元,比上一年度预算672.66万元,增加215.94万元。增加原因是2017年12月政府对在职在编工作人员工资调整增资、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加、社会保障缴费、住房公积金增加等,所以工资福利支出预算增加。

  2.商品和服务支出预算73.75万元,比上一年度预算35.82万元,增加37.93万元。增加原因是工会经费增加0.66万元、劳务费(财政部分供养10个水库管理员工资)增加37.27万元。

  3.对个人和家庭的补助支出预算1.09万元,比上一年度预算127.23万元,减少126.14万元。减少原因是劳务费(财政部分供养10个水库管理员工资)减少、公务员医疗费减少、住房公积金减少等。

  (二)项目支出预算变动的主要原因

  资本性支出预算20万元,比上一年度预算40万元,减少20万元,减少原因是水利工程运行与维护、防汛、抗旱等减少。

  八、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)机关运行经费安排

  机关运行经费21.7万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

  九、部门“三公”经费预算情况说明

  临沧市临翔区水务局2018年财政拨款“三公”经费预算总额为5.3万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费支出5万元,公务接待费支出0.3万元。

  2018年“三公”经费预算数与2017年预算持平。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费

  2018年临沧市临翔区水务局因公出国(境)预算数0万元,与2017年预算持平。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2018年临沧市临翔区水务局公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中:公务用车购置经费预算数0万元,与2017年预算持平;公务用车运行维护费5万元,与2017年预算持平。经费主要用于汽车修理及购买燃油。

  3.公务接待费

  2018年临沧市临翔区水务局公务接待费预算数0.3万元,与2017年预算持平。经费主要用于日常公务接待。

  第二部分 临沧市临翔区水务局2018年部门预算表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算支出表

  三、基本支出预算表

  四、政府性基金预算支出表

  五、部门收支总表

  六、部门收入总表

  七、部门支出总表

  八、经济分类科目支出表

  九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

  十、本级绩效目标表

  十一、政府采购表

临翔区水务局2018年部门预算公开表.xls


  临沧市临翔区水务局

  2018年2月14日

扫一扫在手机打开当前页面
分享: