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(区卫生健康局)
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czj22/2022-00342
发布机构
文  号
发布日期
2021-09-17
临沧市临翔区圈内乡卫生院2021年单位预算编制说明
作者:临翔区财政局 浏览次数:29 字体:【

  临沧市临翔区圈内乡卫生院2021年预算公开目录

  第一部分 临沧市临翔区圈内乡卫生院2021年预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  (二)机构设置情况

  (三)重点工作概述

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  (二)财政拨款收入情况

  四、预算单位支出情况

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  五、区对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  (三)经济社会事业发展事项

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  (一)因公出国(境)费

  (二)公务接待费

  (三)公务用车购置及运行维护费

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  (三)国有资产占有使用情况

  第二部分 临沧市临翔区圈内乡卫生院2021年预算公开表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、县对下转移支付预算表

  十五、县对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  临沧市临翔区圈内乡卫生院2021年预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)单位主要职责

  以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主,开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

  开展预防保健科、内科、外科、儿科、妇科、妇女保健、儿童保健、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科等诊疗科目。

  (二)机构设置情况

  机构数1个:临沧市临翔区圈内乡卫生院。

  (三)重点工作概述

  1.持续改善医疗服务态度。继续加强党风廉政工作、医德医风建设,引导广大医务人员牢固树立“以病人为中心”的服务理念,扎实开展医德医风考评,考评结果直接与绩效工作挂钩。

  2.积极开展爱国卫生“七个专项”行动。中心各科室及辖区各村卫生室(社区卫生服务站)积极开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、管集市、常消毒、众参与”七个专项行动。

  3.认真落实安全生产及消防安全工作责任制。确保我中心的安全生产工作有效顺利开展,杜绝安全生产事故发生,定期开展安全生产日常巡查和大排查工作。

  4.加强村卫生室的管理,提高服务水平。认真落实村卫生室每月一督导,每季度一考核制度,同时继续加强对乡村医生的业务培训与指导。

  5.疫情防控工作。继续确保防控工作落实到位,严格按照指挥部要求,对所有返乡、返岗、返工人员签订健康信息承诺书、填写健康申报表、体温监测及健康状况监测。疫情常态化,严格按照《医疗机构传染病预检分诊管理办法》,加强对呼吸道传染病的预检分诊,严格执行进出医院扫码、测体温、戴口罩、旅居史询问、认真落实发热病人登记报告等工作。

  二、预算单位基本情况

  我单位编制2021年预算共1内设机构。其中:财政全额供给机构1个;差额供给机构0个;定额补助机构0个;自收自支机构0个。财政全额供给机构中行政机构0个;参公机构0个;事业机构1个。截止2020年12月统计,单位基本情况如下:

  在职人员编制36人,其中:行政编制0人,事业编制36人。在职实有36人,其中: 财政全额保障36人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)单位财务收入情况

  2021年单位财务总收入4842267.81元,其中:一般公共预算4842267.81元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

  与上年4544644.99元对比增长6.55%,主要原因分析:人员招录增加导致经费增加。

  (二)财政拨款收入情况

  2021年单位财政拨款收入4842267.81元,其中:本年收入4842267.81元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4842267.81元(本级财力4842267.81元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

  与上年4544644.99元对比增长6.55%,主要原因是新增招考录用人员,财政补助工资收入及各项社会保障缴费收入增加。

  四、预算单位支出情况

  2021年单位预算总支出4842267.81元。财政拨款安排支出4842267.81元,其中:基本支出4842267.81元,与上年4544644.99元对比增长6.55%,主要原因是新增招考录用人员,工资性支出及各项社会保障缴费支出增加;项目支出0元,与上年对比无增减变化。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

  1.208社会保障和就业支出508600.32元:

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出508600.32元,主要用于职工基本养老保险缴费支出,与上年478565.76元相比增长6.28%,主要原因是新增招考录用人员,随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

  2.210卫生健康支出3952217.25元:

  2100302乡镇卫生院3485664.3元,主要用于乡(镇、街道)卫生院、社区卫生服务中心人员经费,与上年3254856.72元相比增加7.09%,主要原因是新增招考录用人员,工资性支出增加;

  2101102事业单位医疗352841.47元,主要用于事业单位医疗支出,与上年317468.88元相比增长11.14%,主要原因是新增招考录用人员,随工资计提的医疗保险缴费增加。

  2101103公务员医疗补助102552.48元,主要用于公务员医疗补助支出,与上年98420.4元相比增长4.20%,主要原因是新增招考录用人员,随工资计提的公务员医疗补助增加。

  2101199其他行政事业单位医疗支出11159元,主要用于其他行政事业单位医疗支出,与上年10686元相比增长4.42%,主要原因是新增招考录用人员,单位缴纳的大病保险增加。

  3.221住房保障支出:381450.24元

  2210201住房改革支出381450.24元,主要用于住房公积金单位补助部分,与上年358924.32元相比增长6.28%,主要原因是新增招考录用人员,随工资计提的住房公积金支出增加。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:

  1.301工资福利支出4842267.81元

  30101基本工资1038708元,与上年972108元相比增长6.85%,主要原因是新增招考录用人员,基本工资支出增加;

  30102津贴补贴880620元,与上年2222928元相比降低60.38%,主要原因是上年度津贴补贴预算支出中包含津贴补贴支出及绩效工资支出;

  30107绩效工资1475424元,与上年0元相比增长100%,主要原因是上年度绩效工资预算支出在津贴补贴预算支出津贴补贴预算支出中反映;

  30108机关事业单位基本养老保险缴费508600.32元,与上年478565.76元相比增长6.28%,主要原因是新增招考录用人员,随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

  30110职工基本医疗保险缴费352841.47元,与上年317468.88元相比增长11.14%,主要原因是新增招考录用人员,随工资计提的职工基本医疗保险缴费支出增加。

  30111公务员医疗补助缴费102552.48元,与上年98420.4元相比增长4.20%;主要原因是新增招考录用人员,随工资计提的公务员医疗补助缴费支出增加。

  30112其他社会保障缴费38496.26元,与上年36408.91元相比增长5.73%,主要原因是新增招考录用人员,随工资计提的其他社会保障缴费支出增加。

  30113住房公积金381450.24元,与上年358924.32元相比增长6.28%,主要原因是新增招考录用人员,随工资计提的住房公积金支出增加。

  2.302商品和服务支出63575.04元

  30228工会经费63575.04元,与上年59820.72元相比增长6.28%,主要原因是新增招考录用人员,工会经费支出增加。

  五、区对下专项转移支付情况

  (一)与上级配套事项

  2021年本单位无与上级配套事项,所以无数据。

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项,所以无数据。

  (三)经济社会事业发展事项

  2021年本单位无按经济社会事业发展事项,所以无数据。

  五、政府采购预算情况

  2021年本单位无政府采购预算,所以无数据。

  七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

  本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计450元,较上年减少0元,下降0.1%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2021年本单位无因公出国(境)费,所以无数据。

  (二)公务接待费

  本单位2021年公务接待费预算为450元,较上年减少0元,下降0.1%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

  减少变化原因减少原因:中央八项规定要求以来,进一步深入贯彻落实中央八项规定精神,严格按照省、市、区委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  本单位无公务用车购置及运行维护费。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  2021年本单位无预算项目。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  3.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  本单位2021年无机关运行经费安排。

  (三)国有资产占有使用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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