临沧市临翔区人民政府忙畔街道办事处2018年部门预算编制的说明
">目录
">第一部分 2018年部门预算编制说明
">一、基本职能及主要工作
">二、预算单位基本情况
">三、预算单位收入情况
">四、预算单位支出情况
">五、省对下专项转移支付情况
">六、政府采购预算情况
">七、预算收支增减变化情况说明
">八、其他公开信息
">九、部门“三公”经费情况说明
">第二部分 2018年部门预算表
">一、财政拨款收支预算总表
">二、一般公共预算支出表
">三、基本支出预算表
">四、政府性基金预算支出表
">五、部门收支总表
">六、部门收入总表
">七、部门支出总表
">八、经济分类科目支出表
">九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
">十、本级绩效目标表
">十一、政府采购表
">第一部分 忙畔街道办事处2018年部门预算编制说明
">一、基本职能及主要工作
">二、(一)部门主要职责
">1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党委(或党员大会)的决议。
">2、领导街道政府机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
">3、讨论决定本街道经济建设和社会发展中的重大问题,">需由街道政府机关或集体经济组织决定的问题,由街道政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。
">4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限,负责对">本级街道村干部的教育、管理、选拔和监督工作,提高-干部队伍素质,严格党的组织生活,维护和执行党的纪律,监督党员切实履行义务,保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法,严格遵守国家的财经制度,不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向,坚决同各种违法犯罪行为作斗争。
">5、密切联系群众,经常了解群众对街道村党员干部工作的批评和意见,维护群众的正当权利和利益。
">6、对要求入党的积极分子进行教育和培养,做好经常性的发展党员工作,重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。
">7、领导本街道的三个文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本街道的各项建设全面落实和监督。
">(二)机构设置情况
">纳入2018年部门预算编报的职能部门共13个,其中:行政管理4个,参照公务员法管理的事业站所1个,事业单位站所(中心)8个。分别是:政府机关、人大常委会机关、党委机关、财政所、机关工人、农业站、林业站、水利站、文化站、广播站、村镇规划建设服务中心、劳保所、新合办。
">(三)重点工作概述
">2018年,在区委、区政府和街道党委的领导下,继续深入贯彻落实习近平总书记/落实学习习近平总书记考察云南重要讲话精神,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,落实新发展理念,以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,以改善基础设施、促进产业发展、提升人居环境、优化公共服务、加快脱贫致富、构建和谐社会为主线,全力以赴推动各项工作。围绕“两不愁三保障”总体目标,坚持“六个精准”、“五个一批”扶贫方略,把脱贫攻坚作为一项重大政治任务和第一民生工程,举全乡">之力,全力打好脱贫攻坚战。举全力做好征地协调工作,确保大临铁路忙畔段项目顺利推进,配合市区两级做好云临高速公路项目前期工作。坚定不移带动产业发展,实现民生领域新保障。坚持教育优先发展战略,提高服务水平,深入学习贯彻落实党的十九大精神,以“党的光辉照边疆,边疆人民心向党”实践活动为抓手,推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。
">二、预算单位基本情况
">我部门编制2018年部门预算单位共13个。其中:财政全供给单位13个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位12个。截至2017年12月统计,部门基本情况如下:
">在职人员编制87人,其中:行政编制 38人,事业编制49人。在职实有84人,其中:财政全供养 84人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
">离退休人员20人,其中: 离休 0人,退休20人。
">车辆编制3辆,实有车辆3辆。
">三、预算单位收入情况
">(一)部门财务收入情况
">2018年部门财务总收入 1634.47万元,其中:一般公共预算 1634.47万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
">(二)财政拨款收入情况
">2018年部门财政拨款收入 1634.47万元,其中:本年收入 1634.47万元,上年">结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 1634.47万元(本级财力 1634.47万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
">四、预算单位支出情况
">2018年部门预算总支出1634.47万元。本级财力安排支出1634.47万元,其中,基本支出1627.50万元,项目支出6.98万元。
">(一)本级财力支出按功能科目分类情况
">按功能科目分组,主要用于一般公共服务支出548.98万元,主要用于行政人员工资的发放及人大代表履职经费、乡纪委办公经费。其中:(1)2010101款13.72万元;(2)2010107款3万元;(3)2010301款396.39万元;(4)2010399款3.98万元;(5)2010601款52.13万元;(6)2013101款79.77万元。
">公共安全支出16.2万元,主要用于戒毒人员工资的发放。其中:2040211款16.2万元。
">教育支出5.27万元,主要用于党员教育培训支出。其中:2050803款5.27万元。
">文化体育与传媒支出41.52万元,主要用于文化站及广播站人员工资的发放。其中:2070101款29.99万元;2070401款11.53万元。
">社会保障和就业支430.99万元,主要用于在职人员工资的发放、股红、养老保险及职业年金的支出、社区干部的生活补助等。其中:2080101款99.75万元;2080208款126.64万元;2080505款137.39万元;2080506款54.95万元;2080801款2.28万元;2082501款1.19万元;2089901款8.81万元。
">医疗卫生与计划生育支出79.15万元,主要用于行政事业单位的医疗保险支出。其中:2101101款26.58万元;2101102款 32.88万元;2101103款17.85万元;2101199款1.84万元。
">城乡社区支出40.97万元,主要用于村管所人员工资的发放。其中:2120101款40.97万元。
">农林水支出388.94万元,主要用于农业站、水利站、林业站人员工资及村干部工资的发放。其中:2130104款254.86万元;2130204款51.71万元;2130304款21.97万元;2130705款60.41万元。
">住房保障支出82.43万元,主要用于住房公积金的支出。其中:2210201款82.43万元。
">(二)本级财力支出按经济科目分类情况
">按经济科目分组,其中:基本支出1627.50万元,包括:工资福利支出1329.14万元,商品和服务支出185.74万元,对个人和家庭的补助112.62万元;项目支出6.98万元,包括:商品和服务支出6.98万元.
">五、省对下专项转移支付情况
">(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
">本单位">无省对下转移支付事项
">(二)与中央配套事项
">本单位无中央配套事项。
">(三)按既定政策标准测算补助事项
">本单位无按既定政策标准补助事项。
">六、政府采购预算情况
">根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
">七、预算收支增减变化情况说明
">(一)预算收入增减变化情况说明
">2018年预算收入 1634.47万元,比上年增加了235.81万元,人员工资调整、新增戒毒人员致使工资福利的调整及对个人和家庭补助的变动。
">(二)预算支出增减变化情况说明
">1.基本支出预算变动的主要原因
">2018年用于保障乡政府机关、事业站所等机构正常运转的日常支出1627.40万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81.67%;办公经费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.41%;生活补助占基本支出的6.92%。与上年对比增加275.36万元,增加的原因主要是工资福利支出增加380.69万元,商品和服务支出增加67.31万元,对个人及家庭的补助减少172.64万元。
">2.项目支出预算变动的主要原因
">2018年项目支出6.98万元,用于人大代表履职能力提升经费支出3万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出3.98万元。与上年对比减少39.56万元,主要是商品和服务支出减少39.56万元。
">(一)专业名词解释
">1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
">2.财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
">3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
">4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
">5.其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
">6.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
">7.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
">8.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
">9.一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
">10.一般公共服务支出(类)财政事务(款):反映财政事务方面的支出。
">11.社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
">12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
">13.医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
">14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。
">15.农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。
">16.农林水支出(类)农业综合开发(款):反映用于农业综合开发方面的支出。
">17.住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
">18.住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
">19.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
">20.商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。
">21.离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
">22.对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
">23.一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
">(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
">(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
">(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
">(二)机关运行经费安排
">我单位年度机关运行经费预算总额为57.5万元,主要为保障机关单位运行开支的各项费用,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
">(三)国有资产占用情况
">鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
">九、部门“三公”经费情况说明
">2018年财政拨款“三公”经费预算总额为23.5万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出10.5万元,公务接待费支出13万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元。
">(一)因公出国(境)费
">2018年因公出国(境)预算数0万元,比2017年预算数增加0万元。
">(二)公务用车购置及运行维护费支出10.5万元。其中:
">2018年公务用车购置经费预算数0万元,比2017年预算数增加0万元;公务用车运行维护费10.5万元,比2017年预算数增加0万元。经费主要用于公务用车燃料费、保险费、维修费等。
">(三)公务接待费
">2018年公务接待费预算数13万元,比2017年预算数减少0万元。经费主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
">第二部分 忙畔街道办事处2018年部门预算表(详见附件)
">一、财政拨款收支预算总表
">二、一般公共预算支出表
">三、基本支出预算表
">四、政府性基金预算支出表
">五、部门收支总表
">六、部门收入总表
">七、部门支出总表
">八、经济分类科目支出表
">九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
">十、本级绩效目标表
">十一、政府采购表
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