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临沧市临翔区博尚镇人民政府2025年部门预算公开说明


来源:临翔区博尚镇 作者: 时间:2025-04-21 点击率:

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临沧市临翔区博尚镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 博尚镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 博尚镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表


临沧市临翔区博尚镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求,加强基层党组织建设,落实党建工作责任制,推进本镇各类组织党建工作。指导村级工作,动员社会力量参与村级治理,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用,推动博尚镇村高质量发展。深化供给侧结构性改革,提高经济发展水平,增加群众收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务,落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,推动基本公共服务均等化,健全完善镇村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作,保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务,加强社会治安群防群治,健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制,维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限,切实加强事中事后监管工作,统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)、平安法治办公室、党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)、综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)、产业发展和技术服务中心。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.项目带动持续增强。牢固树立“大抓项目”导向,聚焦项目储备、落地推进、要素保障等关键环节,紧盯国家政策取向、上级投资走向和产业发展方向,谋划储备充电桩、坚果加工等各类项目42个,向上争取项目资金27810000.00元,博尚镇液化石油气(LGP)储配站开工建设,临沧职业学院建成招生。

2.营商环境不断优化。扎实开展“暖心行动”,持续开展“企业大走访”,为辖区企业和个体户解决困难问题513个;完成首宗集体经营性建设用地出让,支持企业申报县域商业体系补贴项目1户,农行临翔区首家乡镇支行落户博尚,“融线服”平台使用率大幅提升。

3.基础设施不断夯实。王家寨特长隧道左幅顺利贯通,今年上半年有望通车,博马路“四改三”项目启动实施,小那么村、那招村等5.4公里村组道路改造提升,夹山村普家组地质灾害点工程治理如期完成。博尚自来水厂、博尚污水处理厂投产运营,柳树河水库加固除险和户有村、完贤村等污水管网改造顺利实施。电力基础设施建设投资达3550000.00元,有效保障了群众生产生活。

4.民生福祉可感可及。就近就地就业渠道拓展。19个“家门口就业服务站”挂牌成立,累计转移就业14739人次;“雨露计划”毕业生就业升学率达96%,义务教育阶段农村脱贫家庭辍学学生实现动态清零。城乡居民医疗保险参保率达97.84%,居全区第一。建成完海居家养老服务站,探索腾龙敬老院委托管理与社会化服务,完成临翔最长寿老人刘成兰家庭“适老化”改造。夹山村成功承办关爱农村留守儿童市级示范项目。

5.生态底色更加靓丽。扎实推进“九个专项行动”,持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。秸秆禁烧成效明显,“五化”回收利用率达90%。农业面源污染有效减少,水库周边环境持续改善,泰恒湖水质全年优良率达100%,发展方式绿色低碳转型步伐加快。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制89人,其中:行政编制34人,工勤人员编制5人,事业编制50人。在职实有82人,其中:财政全额保障82人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人,其中:离休0人,退休31人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31142264.28元,其中:一般公共预算30071258.44元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益9145.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入500000.00元,上年结转结余收入561860.84元。

与上年对比增加3028679.51元,主要原因分析为今年新增安排2024年茶叶生产初加工线建设专款资金项目1400000.00元,公务用车购置经费项目150000.00元,农村公益性公墓建设项目464000.00元等项目。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30642264.28元,其中:本年收入30080403.44元,上年结转收入561860.84元。本年收入中,一般公共预算财政拨款30071258.44元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款9145.00元。

与上年对比增加3028679.51元,主要原因分析为今年新增安排2024年茶叶生产初加工线建设专款资金项目1400000.00元,公务用车购置经费项目150000.00元,农村公益性公墓建设项目464000.00元等项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出31142264.28元。财政拨款安排支出30642264.28元,其中:基本支出20078362.44元,与上年对比增加976.67元,主要原因分析为人员调整、社会保障缴费标准动态调整等因素;项目支出10563901.84元,与上年对比增加3027702.84元,主要原因分析为今年新增安排2024年茶叶生产初加工线建设专款资金项目1400000.00元,公务用车购置经费项目150000.00元,农村公益性公墓建设项目464000.00元等项目。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出(类)-人大事务(款)-行政运行(项)”支出147974.34元。主要用于人大在职人员工资福利及一般公用经费支出;

2.2010104“一般公共服务支出(类)-人大事务(款)-人大会议(项)”支出80000.00元。主要用于人民代表大会会议费支出;

3.2010107“一般公共服务支出(类)-人大事务(款)-人大代表履职能力提升(项)”支出30000.00元。主要用于人大代表履职相关工作支出;

4.2010108“一般公共服务支出(类)-人大事务(款)-代表工作(项)”支出73000.00元。主要用于人大代表活动工作支出;

5.2010301“一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行(项)”支出2781024.04元。主要用于政府在职人员工资福利及一般公用经费支出;

6.2010650“一般公共服务支出(类)-财政事务(款)-事业运行(项)”支出199146.00元。主要用于财政事务事业单位人员工资福利及一般公用经费支出;

7.2011101“一般公共服务支出(类)-纪检监察事务(款)-行政运行(项)”支出386667.42元。主要用于纪检监察部门人员工资福利及一般公用经费支出;

8.2013101“一般公共服务支出(类)-党委办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行(项)”支出835186.02元。主要用于党委在职人员工资福利及一般公共经费支出;

9.2013299“一般公共服务支出(类)-组织事务(款)-其他组织事务支出(项)”支出181940.00元。主要用于困难党员关爱资金经费175040.00元,“两新”党组织工作经费6900.00元;

10.2019999“一般公共服务支出(类)-其他一般公共服务支出(款)-其他一般公共服务支出(项)”支出70000.00元。主要用于村级会计委托代理服务中心工作经费10000.00元,上永泉组产业路修缮项目资金60000.00元;

11.2030607“国防支出(类)-国防动员(款)-民兵(项)”支出5000.00元。主要用于基层人民武装部国防和后备力量建设经费;

12.2060702“科学技术支出(类)-科学技术普及(款)-科普活动(项)”支出15000.00元。主要用于基层科普行动计划专项资金;

13.2070101“文化旅游体育与传媒支出(类)-文化和旅游(款)-行政运行(项)”支出453270.78元。主要用于文化广播服务中心在职人员工资福利及一般公用经费支出;

14.2070199“文化旅游体育与传媒支出(类)-文化和旅游(款)-其他文化和旅游支出(项)”支出48500.00元。主要用于公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金;

15.2079999“文化旅游体育与传媒支出(类)-其他文化旅游体育与传媒支出(款)-其他文化旅游体育与传媒支出(项)”支出10000.00元。主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金;

16.2080101“社会保障和就业支出(类)-人力资源和社会保障管理事务(款)-行政运行(项)”支出1137799.62元。主要用于社会保障服务中心在职人员工资福利及一般公用经费支出;

17.2080299“社会保障和就业支出(类)-民政管理事务(款)-其他民政管理事务支出(项)”支出28744.00元。主要用于村干部大岗位制正职支出;

18.2080501“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-行政单位离退休(项)”支出424978.80元。主要用于原渠道发放行政退休人员生活补助支出;

19.2080502“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-事业单位离退休(项)”支出240311.40元。主要用于原渠道发放事业退休人员生活补助支出;

20.2080505“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”支出1157455.10元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

21.2080799“社会保障和就业支出(类)-就业补助(款)-其他就业补助支出(项)”支出15000.00元。主要用于基层治理专干生活补助资金;

22.2080801“社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)-死亡抚恤(项)”支出80992.20元。主要用于遗属补助发放;

23.2081004“社会保障和就业支出(类)-社会福利(款)-殡葬(项)”支出464000.00元。主要用于农村公益性公墓建设项目专项资金;

24.2081006“社会保障和就业支出(类)-社会福利(款)-养老服务(项)”支出265628.00元。主要用于养老服务体系建设补助资金;

25.2089999“社会保障和就业支出(类)-其他社会保障和就业支出(款)-其他社会保障和就业支出(项)”支出31526.89元。主要用于社会保障缴费支出;

26.2100408“卫生健康支出(类)-公共卫生(款)-基本公共卫生服务(项)”支出50400.00元。主要用于基本公共卫生服务项目补助资金;

27.2101101“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)”支出209193.26元。主要用于行政在职人员医疗保险缴费支出;

28.2101102“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项)”支出304427.44元。主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出;

29.2101103“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)”支出293672.84元。主要用于公务员医疗补助缴费支出;

30.2101199“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出(项)”支出40232.19元。主要用于社会保障缴费支出;

31.2120101“城乡社区支出(类)-城乡社区管理事务(款)-行政运行(项)”支出719685.84元。主要用于城乡社区管理部门在职人员工资福利及一般公用经费支出;

32.2120199“城乡社区支出(类)-城乡社区管理事务(款)-其他城乡社区管理事务支出(项)”支出6330924.00元。主要用于村组人员补助及村、小组工作经费支出;

33.2129999“城乡社区支出(类)-其他城乡社区支出(款)-其他城乡社区支出(项)”支出150000.00元。主要用于公务用车购置经费支出;

34.2130104“农林水支出(类)-农业农村(款)-事业运行(项)”支出2210677.35元。主要用于农业农村事业单位在职人员工资福利及一般公用经费支出;

35.2130122“农林水支出(类)-农业农村(款)-农业生产发展(项)”支出7246288.84元。主要用于2024年核心烟区“156”示范工程村组工作经费246288.84元,2024年中央农业产业发展专款资金7000000.00元;

36.2130126“农林水支出(类)-农业农村(款)-农村社会事业(项)”支出300000.00元。主要用于2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专款资金;

37.2130204“农林水支出(类)-林业和草原(款)-事业机构(项)”支出955266.78元。主要用于林业事业单位在职人员工资福利及一般公用经费支出;

38.2130304“农林水支出(类)-水利(款)-水利行业业务管理(项)”支出241114.80元。主要用于水利站在职人员工资福利及一般公用经费支出;

39.2130599“农林水支出(类)-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)”支出1400000.00元。主要用于2024年茶叶生产初加工线建设专款资金;

40.2130701“农林水支出(类)-农村综合改革(款)-对村级公益事业建设的补助(项)”支出80000.00元。主要用于彩票公益金(博尚镇博尚村老街组文化活动场所项目)专款资金40000.00元,彩票公益金(博尚完海居家养老服务中心)专款资金40000.00元;

41.2130804“农林水支出(类)-普惠金融发展支出(款)-创业担保贷款贴息及奖补(项)”支出20000.00元。主要用于创业担保贷款上级奖补资金;

42.2210201“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)”支出868091.33元。主要用于缴纳在职人员住房公积金;

43.2230105“国有资本经营预算支出(类)-解决历史遗留问题及改革成本支出(款)-国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)”支出9145.00元。主要用于国企退休人员社会化管理专项补助;

44.2240703“灾害防治及应急管理支出(类)-自然灾害救灾及恢复重建支出(款)-自然灾害救灾补助(项)”支出20000.00元。主要用于防汛应急救灾资金;

45.2240799“灾害防治及应急管理支出(类)-自然灾害救灾及恢复重建支出(款)-其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)”支出30000.00元。主要用于中央自然灾害救灾资金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出11975264.45元(基本支出11975264.45元,项目支出0.00元)。其中,30101基本工资3058502.40元,主要用于在职人员基本工资支出;30102津贴补贴2237424.00元,主要用于在职人员津贴补贴支出;30103奖金555631.00元,主要用于行政人员奖金支出;30107绩效工资3038208.00元,主要用于在职人员绩效工资支出;30108机关事业单位基本养老保险缴费支出1157455.10元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;30110职工基本医疗保险缴费513620.70元,主要用于在职人员基本医疗缴费支出;30111公务员医疗补助缴费293672.84元,主要用于在职及退休人员公务员医疗补助支出;30112其他社会保障缴费71759.08元,主要用于在职人员失业保险、工伤保险及大病保险支出;30113住房公积金868091.33元,主要用于在职人员住房公积金支出;30199其他工资福利支出180900.00元,主要用于编制外长期聘用人员(政府购买岗)工资、保险及公积金支出。

2.302商品和服务支出10318904.43元(基本支出1943147.59元,项目支出8375756.84元),主要用于机关运行办公支出。其中:30201办公费1844116.84元,主要用于各站所、村组办公经费支出;30205水费20000.00元,主要用于办公水费支出;30206电费50000.00元,主要用于办公电费支出;30207邮电费6000.00元,主要用于邮寄费、电话费和网络通讯费支出;30211差旅费24000.00元,主要用于在职人员出差发生的差旅支出;30213维修(护)20000.00元,主要用于单位日常固定资产和网络系统维护费;30217公务接待费2000.00元,主要用于公务接待支出;30226劳务费265040.00元,主要用于支付给个人的劳务费支出;30227委托业务费7598100.00元,主要用于委托外单位办理业务的费用支出;30228工会经费61170.05元,主要用于各站所工会经费支出;30229福利费45877.54元,主要用于各站所福利费支出;30231公务用车运行维护费120000.00元,主要用于博尚镇实有公车运行维护费支出;30239其他交通费用262600.00元,主要用于公务员交通补贴支出及一般公用经费支出;

3.303对个人和家庭的补助6166950.40元(基本支出6151950.40元,项目支出15000.00元),主要用于对个人和家庭的补助支出。其中:30302退休费665290.20元,主要用于单位离退休人员生活补助支出;30305生活补助5501660.20元,主要用于村组人员保险、公积金与生活补助及遗属生活补助支出。

4.309资本性支出(基本建设)464000.00元(基本支出0元,项目支出464000.00元),主要用于基本建设支出。其中:30905基础设施建设464000.00元,主要用于农村公益性公墓建设项目专款资金支出。

5.310资本性支出1708000.00元(基本支出8000.00元,项目支出1700000.00元),主要用于设备购置支出。其中:31002办公设备购置8000.00元,主要用于办公设备购置支出;31003专用设备购置1430000.00元,主要用于2024年茶叶生产初加工经线建设专款资金1400000.00元,中央自然灾害救灾资金30000.00元;31005基础设施建设120000.00元,主要用于彩票公益金(博尚完海居家养老服务中心)专款资金40000.00元,彩票公益金(博尚镇博尚村老街组文化活动场所项目)专款资金40000.00元,彩票公益金支持养老服务体系建设(社会工作服务站)专款资金40000.00元;31013公务用车购置150000.00元,主要用于公务用车购置支出。

6.312对企业补助9145.00元(基本支出0元,项目支出9145.00元),主要用于对企业补助支出。其中:31204费用补贴9145.00元,主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制,乡(镇、街道)作为区本级部门编制年初预算,所以无对下转移支付资金。

(一)与中央配套事项

临沧市临翔区博尚镇人民政府2025年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

临沧市临翔区博尚镇人民政府2025年无与省配套事项。

(三)与市配套事项

临沧市临翔区博尚镇人民政府2025年无与市配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区博尚镇人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

临沧市临翔区博尚镇人民政府2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区博尚镇人民政府2025年合计272000.00元,其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区博尚镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算272000.00元,较上年增加107000.00元,增长64.85%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费

临沧市临翔区博尚镇人民政府2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区博尚镇人民政府2025年公务接待费预算为2000.00元,较上年减少58000.00元,下降96.67%,国内公务接待批次为5次,共计接待66人次。

增减变化原因为根据2024年预算执行实际情况,严格贯彻厉行节约要求,对公务接待支出预算进行压缩。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区博尚镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为270000.00元,较上年增加165000.00元,增长157.14%。其中:公务用车购置费150000.00元,较上年增加150000.00元;公务用车运行维护费120000.00元,较上年增加15000.00元,增长14.29%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因为处置旧车后需购置1辆公务用车,同时公车运行维护标准由每辆35000.00元增加到40000.00元。

(二)上级资金

临沧市临翔区博尚镇人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0.00元,其中因公出国(境)费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

(三)自有资金

临沧市临翔区博尚镇人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0.00元,其中因公出国(境)费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

(四)非财政拨款

临沧市临翔区博尚镇人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元,其中因公出国(境)费0.00元、公务接待费0.00元、公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)项目名称

农村公益性公墓建设项目专款资金。

(二)立项依据

根据《关于印发临翔区进一步加快和规范殡葬改革实施方案的通知》(临翔办发〔2020〕24号)文件精神,结合《临翔区进一步加快和规范殡葬改革实施方案》目标任务,下达博尚镇464000.00元专项资金,用于推进殡葬改革工作,促进社会风气健康发展。

(三)项目实施单位

临沧市临翔区博尚镇人民政府。

(四)项目实施内容

实施内容包括公益性公墓基础设施建设、生态化改造以及规范化管理。确保公墓运行有序,满足群众殡葬需求。

(五)资金使用范围

农村公益性公墓建设项目专款资金主要用于农村公益性公墓建设相关,遏制散埋乱葬行为,优化生态环境,革除丧葬陋习,倡导文明、节俭办丧事,规范公益性公墓建设。

(六)项目实施成效

项目建成后将带动当地的精神文明建设,具有良好的社会效益。力争实现公益性骨灰安放或遗体安葬设施覆盖全部乡镇(街道),火化率和入公墓安葬率达到或接近100%,节地生态安葬比例达42%以上目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.基本支出预算:是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

4.项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的,是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手,决定着政府活动的范围和方向。

5.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

6.财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区博尚镇人民政府2025年机关运行经费安排1951147.59元,与上年对比增加151274.26元,主要原因分析为因人员增加导致保障机关单位运行开支的各项费用较上年有所增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,临沧市临翔区博尚镇人民政府资产总额11783841.14元,其中,流动资产7955128.16元,固定资产3798980.94元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产29732.04元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少12636458.86元,其中固定资产减少396919.06元,无形资产减少1267.96元,流动资产减少12238271.84元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值75000.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入500.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200455800111



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